Home ::  FAQ :: Szukaj :: Użytkownicy :: Grupy



Poprzedni temat «» Następny temat
Import edi bank (Rejestr=Bank)
Autor Wiadomość
bs 

Posty: 1
Wysłany: 2013-03-13, 21:52   Import edi bank (Rejestr=Bank)

Witam,
Mam problem przy imporcie z przyporządkowaniem niektórych faktur *(o tym dalej) do przelewów (dział: bank). Rozwijam pewien wewnętrzny w naszej firmie program, który tworzy plik EDI z wpłatami do banku (przelewy). Na ogół faktury zostają dobrze rozpoznane jednak kiedy nazwy dwóch faktur różnią się tylko zerem na końcu na przykład:
C/99 -nazwa faktury nr 1
C/990 -nazwa faktury nr 2

a w pliku edi z importami w treści jest:
Tresc=nr C/990 z 13.03.2013
Tresc=nr C/99 z 13.03.2013

program nie identyfikuje faktur po treści poprawnie, dodatkowo cała sytuacja dziwi ponieważ odwrócenie kolejności wpisów czyli:
Tresc=nr C/99 z 13.03.2013
Tresc=nr C/990 z 13.03.2013

sprawia, że program identyfikuje faktury poprawnie.

Jest to niestety tylko mała wskazówka gdzie może leżeć błąd bo jest kilka innych przypadków kiedy te faktury nie są identyfikowane poprawnie (zawsze chodzi o dwie faktury różniące się zerem w nazwie na końcu).

Prosił bym o przekazanie tego błędu do programistów, jeśli to nie jest błąd w takim razie prosił bym o opisanie w jaki dokładnie sposób identyfikowane są faktury na podstawie pliku EDI dot. Rejestr=Bank0.

Dodam, że działamy na wersji small bussiness 5.1.3819.5439

[ Dodano: 2013-03-15, 01:21 ]
prosił bym o jakieś sugestie, wskazówki (mogę również przesłać bardziej szczegółowe opisy dotyczące tego błędu lub nawet same pliki wygenerowane w formacie EDI z naszego wewnętrznego programu) lub potwierdzenie, że jednak ktoś się tym zajął, zależy mi na czasie,

proszę o informację
 
 
slawek 

Pomógł: 14 razy
Posty: 275
Wysłany: 2013-06-25, 12:21   

Witam,
wyszukiwanie dokumentu w kartotece kontrahenta do uregulowania odbywa się na zasadzie: znajdź dokument, który w numerze posiada treść przelewu.
W związku z tym wyszukiwany jest np. dokument nr '990' zamiast '99'.
Jedynym rozwiązaniem jest 'ręczne' przyporządkowanie regulowanego dokumentu do przelewu. Można to zrobić w szczegółach przelewu za pomocą 'F5 wskaż dokumenty'.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group